Ich weiß inhaltlich, was los ist: Anfangsbestand Bank + Gutschriften - Zahlungen = Schlußbestand im Haben, der ans SBK im Soll gebucht wird. Aber ich habe ja noch den Anfangsbestand, der am Jahresanfang Bank an 9000 Saldenvortragskonto gebucht wurde. Das heißt, das Konto 9000 weist am Jahresende eine Summe von xxx im haben aus - was mache ich mit dieser Summe, damit das Konto 9000 am Jahresende ausgeglichen ist, was ja sein muss?